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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: METALSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2316 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMEI DESPERTAR E EMEI SAO JOSE. SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 6.870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMEI DESPERTAR E EMEI SAO JOSE. SEC DA EDUCAÇÃO. 6.870,00
07/04/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EMEI DESPERTAR E EMEI SAO JOSE. SEC DA EDUCAÇÃO. 6.870,00
07/04/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2316/2022, METALSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 187,55
13/04/2022 Pagamento de Empenho 2316/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.682,45
TOTAL 6.870,00 6.870,00 6.870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/04/2022 187,55 Lançada
TOTAL   187,55