Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2334 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 03/22 |
238,01 |
238,01 |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 03/22 |
335,30 |
335,30 |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 03/22 |
1.382,26 |
1.382,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 03/22 |
1.955,57 |
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08/04/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 03/22
COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 03/22
COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 03/22
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1.955,57 |
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19/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2334/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.955,57 |
TOTAL |
1.955,57 |
1.955,57 |
1.955,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.