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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2334 Data de lançamento: 08/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 03/22 238,01 238,01
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 03/22 335,30 335,30
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 03/22 1.382,26 1.382,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2022 COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 03/22 1.955,57
08/04/2022 COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: QQG-8424 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 03/22 1.955,57
19/04/2022 Pagamento de Empenho 2334/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.955,57
TOTAL 1.955,57 1.955,57 1.955,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.