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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008

Dados do Empenho
Número do empenho: 2407 Data de lançamento: 13/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MARIO QUINTANA E EMEI MONTEIRO LOBATO. SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MARIO QUINTANA E EMEI MONTEIRO LOBATO. SEC DA EDUCAÇÃO. 200,00
13/04/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MARIO QUINTANA E EMEI MONTEIRO LOBATO. SEC DA EDUCAÇÃO. 200,00
19/04/2022 Pagamento de Empenho 2407/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.