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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2439 Data de lançamento: 13/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUZ-7816 E IZI-1F85. SEC DA SAUDE. 0,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUZ-7816 E IZI-1F85. SEC DA SAUDE. 65,00
13/04/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUZ-7816 E IZI-1F85. SEC DA SAUDE. 65,00
13/04/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2439/2022, SELMA MARIA ROSO 1,30
19/04/2022 Pagamento de Empenho 2439/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 63,70
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/04/2022 1,30 Lançada
TOTAL   1,30