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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2499 Data de lançamento: 19/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA ILS6569, IKR5264, IKD8804. SEC DA EDUCAÇÃ 0,00 5.626,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA ILS6569, IKR5264, IKD8804. SEC DA EDUCAÇÃ 5.626,64
19/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/040116824; 890/040116178; 890/040117090; 5.626,64
25/04/2022 Pagamento de Empenho 2499/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.626,64
TOTAL 5.626,64 5.626,64 5.626,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.