| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2522 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AHZ8391, IXZ0870 E IOB7106. SEC DE OBRAS | 1.905,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AHZ8391, IXZ0870 E IOB7106. SEC DE OBRAS | 1.905,00 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1075; 001/1076; 001/1074; | 1.905,00 | ||
| 20/04/2022 | EMPENHADO NA SECRETARIA ERRADA. | -1.905,00 | ||
| 20/04/2022 | EMPENHADO NA SECRETARIA ERRADA. | -1.905,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||