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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2553 Data de lançamento: 22/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A MANUTEÇÃO DOS VEICULOS PLACA IFT0576, ITJ7927. SEC DA EDUCAÇÃO 0,00 205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2022 EMPENHO REFERENTE A MANUTEÇÃO DOS VEICULOS PLACA IFT0576, ITJ7927. SEC DA EDUCAÇÃO 205,00
22/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/929; E/930; E/931; SEC DA EDUCAÇÃO 205,00
28/04/2022 Pagamento de Empenho 2553/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,00
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.