Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2661 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL ABRIL 2022 |
0,00 |
10.247,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2022 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL ABRIL 2022 |
10.247,74 |
|
|
25/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 04/2022. |
|
10.247,74 |
|
25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
112,94 |
18/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2661/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.134,80 |
TOTAL |
10.247,74 |
10.247,74 |
10.247,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
25/04/2022 |
112,94 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
112,94 |
|
|