Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2806 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
Fonte de Recurso: |
IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2022. CONTA 6925 IGD PAB FNAS |
0,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2022. CONTA 6925 IGD PAB FNAS |
22,00 |
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28/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2022. CONTA 6925 IGD PAB FNAS |
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22,00 |
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29/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2022
BANCO DO BRASIL SA - 9500 |
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22,00 |
TOTAL |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.