Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2822 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
COMDICA - CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CONSELHO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
3.296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CONSELHO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
3.296,00 |
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17/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CONSELHO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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3.296,00 |
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24/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CONSELHO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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3.296,00 |
TOTAL |
3.296,00 |
3.296,00 |
3.296,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.