Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 |
14.224,00 |
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17/01/2022 |
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência 01/2022. |
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14.224,00 |
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17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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13,12 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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74,67 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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158,04 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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346,61 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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654,78 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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720,27 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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1.260,50 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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2.022,07 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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2.301,80 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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4,85 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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6,50 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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7,86 |
28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 303/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.652,93 |
TOTAL |
14.224,00 |
14.224,00 |
14.224,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.