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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3086 Data de lançamento: 10/05/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, JCB, IZP-4E54, RETRO N2, IRX-8440, ILE-8148 E IOB-7138. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, JCB, IZP-4E54, RETRO N2, IRX-8440, ILE-8148 E IOB-7138. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 600,00
10/05/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PLACAS, JCB, IZP-4E54, RETRO N2, IRX-8440, ILE-8148 E IOB-7138. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 600,00
10/05/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3086/2022, NAIR MARIA PANISSI 24,00
16/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2022 NAIR MARIA PANISSI - 2364 576,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/05/2022 24,00 Lançada
TOTAL   24,00