Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3095 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 MES 04/22 |
168,08 |
168,08 |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 MES 04/22 |
1.662,53 |
1.662,53 |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 MES 04/22 |
546,04 |
546,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 MES 04/22 |
2.376,65 |
|
|
11/05/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 MES 04/22
COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 MES 04/22
COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 MES 04/22
|
|
2.376,65 |
|
17/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3095/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.376,65 |
TOTAL |
2.376,65 |
2.376,65 |
2.376,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.