Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3100 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAF-I66 MES 04/22 |
672,05 |
672,05 |
1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IVN-9290 MES 04/22 |
553,19 |
553,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAF-I66 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IVN-9290 MES 04/22 |
1.225,24 |
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11/05/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAF-I66 MES 04/22
COMBUSTIVEL PLACA: IVN-9290 MES 04/22
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1.225,24 |
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17/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3100/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.225,24 |
TOTAL |
1.225,24 |
1.225,24 |
1.225,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.