Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3111 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2044.23 |
DIESEL COMUM. |
6,29 |
12.858,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2022 |
DIESEL COMUM. |
12.858,23 |
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11/05/2022 |
DIESEL COMUM.
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12.858,23 |
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17/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3111/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.858,23 |
TOTAL |
12.858,23 |
12.858,23 |
12.858,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.