Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2022 |
Empenho previo referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO,ENSINO ESTADUAL. |
134.189,91 |
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15/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 06/2022.
DISEL S-10, LT- 2.535,35 R$ 18.632,62
DIESEL COMUM, LT- 1.00,76 R$ 7.221,20 |
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22.853,82 |
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18/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A ORDEM Nº 1221/2022. |
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3.000,00 |
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22/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.000,00 |
22/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.853,82 |
03/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 07/2022.
GASOLINA, LT- 27,95 R$ 201,72
DIESEL COMUM, LT- 838,12 R$ 6.132,38
DIESEL S-10, LT- 2.108,10 R$ 15.944,88 |
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22.278,98 |
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11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 07/2022.
GASOLINA, LT- 27,95 R$ 201,72
DIESEL COMUM, LT- 838,12 R$ 6.132,38
DIESEL S-10, LT- 2.108,10 R$ 15.944,88 |
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22.278,98 |
05/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 08/2022.
DIESEL-S10, LT- 3.179,73 R$ 23.017,06
DIESEL COMUM, LT- 1.773,03 R$ 12.528,81 |
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35.545,87 |
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16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 08/2022.
DIESEL-S10, LT- 3.179,73 R$ 23.017,06
DIESEL COMUM, LT- 1.773,03 R$ 12.528,81
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35.545,87 |
07/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 09/2022.
DIESEL COMUM, LT- 1.411,83 R$ 9.501,46
DIESEL S-10, LT- 3.010,36 R$ 20.649,78 |
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30.151,24 |
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17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 09/2022.
DIESEL COMUM, LT- 1.411,83 R$ 9.501,46
DIESEL S-10, LT- 3.010,36 R$ 20.649,78 |
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30.151,24 |
29/12/2022 |
estorno por solicitação de secretaria da educação. |
-20.360,00 |
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TOTAL |
113.829,91 |
113.829,91 |
113.829,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.