Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAROLINA MENEGHETTI BIESEK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3132 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA POSTINHO SAO MIGUEL A MESES 03/04/2022.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
103,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA POSTINHO SAO MIGUEL A MESES 03/04/2022.SEC DA SAUDE. |
103,07 |
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11/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA POSTINHO SAO MIGUEL A MESES 03/04/2022.SEC DA SAUDE. |
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103,07 |
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19/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2022
CAROLINA MENEGHETTI BIESEK - 2868 |
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103,07 |
TOTAL |
103,07 |
103,07 |
103,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.