Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3247 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE POLITORNO PARA SETOR DO TURISMO. SEC DO TURISMO. |
0,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE POLITORNO PARA SETOR DO TURISMO. SEC DO TURISMO. |
399,00 |
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17/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE POLITORNO PARA SETOR DO TURISMO. SEC DO TURISMO. |
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399,00 |
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24/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3247/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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399,00 |
TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.