Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TANIA TEREZINHA OBERSTEINER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3252 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AO DIA 25/04/2022 E 12/05/2022. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
303,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AO DIA 25/04/2022 E 12/05/2022. SEC DA SAUDE. |
303,50 |
|
|
17/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AO DIA 25/04/2022 E 12/05/2022. SEC DA SAUDE. |
|
303,50 |
|
24/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3252/2022
TANIA TEREZINHA OBERSTEINER - 8152 |
|
|
303,50 |
TOTAL |
303,50 |
303,50 |
303,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.