Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3328 |
Data de lançamento: |
23/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO PARA CANTEIROS DA CIDADE. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
0,00 |
1.817,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO PARA CANTEIROS DA CIDADE. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
1.817,00 |
|
|
23/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO PARA CANTEIROS DA CIDADE. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
|
1.817,00 |
|
30/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2022
LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 - 11187 |
|
|
1.817,00 |
TOTAL |
1.817,00 |
1.817,00 |
1.817,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.