Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL maio2022 |
18.411,34 |
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24/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. |
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18.411,34 |
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24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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0,64 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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11,45 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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96,87 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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159,20 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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1.260,50 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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1.497,05 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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2.022,07 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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3.172,07 |
27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3339/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.191,49 |
TOTAL |
18.411,34 |
18.411,34 |
18.411,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.