Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL maio2022 |
105.057,98 |
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24/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. |
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105.057,98 |
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24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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82,00 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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145,31 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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275,20 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA % MÍNIMO DO PAÍS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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363,60 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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7.155,16 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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9.255,50 |
24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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15.142,99 |
27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3370/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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72.638,22 |
TOTAL |
105.057,98 |
105.057,98 |
105.057,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.