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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3370 Data de lançamento: 24/05/2022
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL maio2022 0,00 105.057,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL maio2022 105.057,98
24/05/2022 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. 105.057,98
24/05/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 82,00
24/05/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 145,31
24/05/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 275,20
24/05/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA % MÍNIMO DO PAÍS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 363,60
24/05/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 7.155,16
24/05/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 9.255,50
24/05/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 15.142,99
27/05/2022 Pagamento de Empenho 3370/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 72.638,22
TOTAL 105.057,98 105.057,98 105.057,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 24/05/2022 82,00 Lançada
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 24/05/2022 145,31 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 24/05/2022 275,20 Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA 24/05/2022 363,60 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 24/05/2022 7.155,16 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24/05/2022 9.255,50 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/05/2022 15.142,99 Lançada
TOTAL   32.419,76