Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3439 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL maio2022 |
0,00 |
2.066,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL maio2022 |
2.066,64 |
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24/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. |
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2.066,64 |
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24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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160,65 |
27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3439/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.905,99 |
TOTAL |
2.066,64 |
2.066,64 |
2.066,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
24/05/2022 |
160,65 |
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Lançada |
TOTAL |
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160,65 |
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