Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3535 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
0,00 |
1.037,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2022 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
1.037,00 |
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03/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
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1.037,00 |
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10/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3535/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.037,00 |
TOTAL |
1.037,00 |
1.037,00 |
1.037,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.