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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3535 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 0,00 1.037,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 1.037,00
03/06/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 1.037,00
10/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3535/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.037,00
TOTAL 1.037,00 1.037,00 1.037,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.