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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3551 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: oleo lubrificante
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 1.200,00
25/05/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 1.200,00
02/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3551/2022 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI - 9838 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.