Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3677 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA A ALINE GALLI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 066/2020. SEC DA FAZENDA. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA A ALINE GALLI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 066/2020. SEC DA FAZENDA. |
200,00 |
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31/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA A ALINE GALLI, NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 066/2020. SEC DA FAZENDA. |
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200,00 |
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07/06/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3677/2022
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - 1378 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.