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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3826 Data de lançamento: 06/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, BRITADOR, IRX-8440, IZP-4E54, LXO-5710, CARREGADOR, PATROLA CASE E ILE-8048. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 4.435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, BRITADOR, IRX-8440, IZP-4E54, LXO-5710, CARREGADOR, PATROLA CASE E ILE-8048. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 4.435,00
06/06/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, BRITADOR, IRX-8440, IZP-4E54, LXO-5710, CARREGADOR, PATROLA CASE E ILE-8048. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 4.435,00
06/06/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3826/2022, AUTO MECANICA GICA LTDA 88,70
14/06/2022 Pagamento de Empenho 3826/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.346,30
TOTAL 4.435,00 4.435,00 4.435,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/06/2022 88,70 Lançada
TOTAL   88,70