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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3955 Data de lançamento: 10/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 MES 05/22 547,39 547,39
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 05/22 4.303,56 4.303,56
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 05/22 2.509,60 2.509,60
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 05/22 2.319,70 2.319,70
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 05/22 1.270,85 1.270,85
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 05/22 4.022,65 4.022,65
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 05/22 3.915,07 3.915,07
1.00 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 05/22 4.328,81 4.328,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2022 COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 05/22 23.217,63
10/06/2022 COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 05/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 05/22 23.217,63
21/06/2022 Pagamento de Empenho 3955/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23.217,63
TOTAL 23.217,63 23.217,63 23.217,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.