Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 |
24.247,79 |
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17/01/2022 |
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência 01/2022. |
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24.247,79 |
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17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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21,49 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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25,83 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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102,89 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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143,81 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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151,44 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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208,45 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANC.BANCO BRASIL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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259,42 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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449,80 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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948,26 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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2.568,99 |
17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
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2.979,13 |
17/01/2022 |
estono para ajuste de vinculação. |
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-6.680,30 |
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17/01/2022 |
estorno para ajuste de vinculação |
-6.680,30 |
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28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 397/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.707,98 |
TOTAL |
17.567,49 |
17.567,49 |
17.567,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.