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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3993 Data de lançamento: 14/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAUDE. SEC DA SAUDE. 0,00 239,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAUDE. SEC DA SAUDE. 239,97
14/06/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAUDE. SEC DA SAUDE. 239,97
22/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3993/2022 LOJAS QUERO QUERO S A - 12968 239,97
TOTAL 239,97 239,97 239,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.