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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4011 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, DO MES 06/2022 A 12/2022, (55)984545271.SEC DA EDUCAÇÃO. 0,00 334,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, DO MES 06/2022 A 12/2022, (55)984545271.SEC DA EDUCAÇÃO. 334,39
06/07/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, DO MES 06/2022 , (55)984545271.SEC DA EDUCAÇÃO. 45,90
11/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, DO MES 06/2022 , (55)984545271.SEC DA EDUCAÇÃO. 45,90
03/08/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, DO MES 07/2022, (55)984545271.SEC DA EDUCAÇÃO. 47,77
11/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, DO MES 07/2022, (55)984545271.SEC DA EDUCAÇÃO. 47,77
11/10/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, DO MES 08/2022. (55)984545271.SEC DA EDUCAÇÃO. 47,77
11/10/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES, DO MES 09/2022, (55)984545271.SEC DA EDUCAÇÃO. 45,90
17/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4011/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 47,77
17/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4011/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 45,90
18/11/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, DO MES 10/2022 , (55)984545271.SEC DA EDUCAÇÃO. 45,90
23/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, DO MES 10/2022 , (55)984545271.SEC DA EDUCAÇÃO. 45,90
29/12/2022 ESTORNO POIS NAO VAI SER LIQUIDADO O EMPENHO NO EXERCICIO DE 2022. -101,15
TOTAL 233,24 233,24 233,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.