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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4024 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SALA DE CORTE E COSTURA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SALA DE CORTE E COSTURA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 150,00
15/06/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SALA DE CORTE E COSTURA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 150,00
15/06/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4024/2022, JAMIR IANOSKI EIRELI 3,02
24/06/2022 Pagamento de Empenho 4024/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 146,98
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/06/2022 3,02 Lançada
TOTAL   3,02