Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4260 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHa normal r062022 |
0,00 |
50.175,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2022 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHa normal r062022 |
50.175,56 |
|
|
23/06/2022 |
folha de pagamento dos servidores competência 06/2022. |
|
50.175,56 |
|
23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE |
|
|
677,64 |
23/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE |
|
|
1.130,45 |
19/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4260/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
48.367,47 |
TOTAL |
50.175,56 |
50.175,56 |
50.175,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
23/06/2022 |
677,64 |
|
Lançada |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
23/06/2022 |
1.130,45 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1.808,09 |
|
|