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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4323 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IUZ-7816. SEC DA SAUDE. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IUZ-7816. SEC DA SAUDE. 380,00
24/06/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IUZ-7816. SEC DA SAUDE. 380,00
24/06/2022 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4323/2022, AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA 7,64
04/07/2022 Pagamento de Empenho 4323/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 372,36
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/06/2022 7,64 Lançada
TOTAL   7,64