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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4342 Data de lançamento: 27/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Direitos da Cidadania
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LINHA SANGA DA BORJA, S/N- MES 06/22 R$ 323,48 323,48 323,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2022 LINHA SANGA DA BORJA, S/N- MES 06/22 R$ 323,48 323,48
27/06/2022 LINHA SANGA DA BORJA, S/N- MES 06/22 R$ 323,48 323,48
04/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2022 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 323,48
TOTAL 323,48 323,48 323,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.