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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANGELA SALETE FABRIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4533 Data de lançamento: 05/07/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 0,00 1.647,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 1.647,20
05/07/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. 1.647,20
11/07/2022 Pagamento de Empenho 4533/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.647,20
TOTAL 1.647,20 1.647,20 1.647,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.