Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4585 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
POSTO DE SAUDE,LINHA SANTA CRUZ- MES 06/22 R$ 371,46 |
371,46 |
371,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2022 |
POSTO DE SAUDE,LINHA SANTA CRUZ- MES 06/22 R$ 371,46 |
371,46 |
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06/07/2022 |
POSTO DE SAUDE,LINHA SANTA CRUZ- MES 06/22 R$ 371,46
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371,46 |
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15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
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371,46 |
TOTAL |
371,46 |
371,46 |
371,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.