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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008

Dados do Empenho
Número do empenho: 4637 Data de lançamento: 07/07/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROONDAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROONDAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 50,00
07/07/2022 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROONDAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 50,00
18/07/2022 Pagamento de Empenho 4637/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00