Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4688 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA DE INVERNO PARA SUPRIR NECESSIDADES EVENTUAL. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
3.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA DE INVERNO PARA SUPRIR NECESSIDADES EVENTUAL. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
3.390,00 |
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11/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA DE INVERNO PARA SUPRIR NECESSIDADES EVENTUAL. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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3.390,00 |
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19/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4688/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.390,00 |
TOTAL |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.