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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4689 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 129,00
11/07/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 129,00
19/07/2022 Pagamento de Empenho 4689/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.