Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4725 |
Data de lançamento: |
13/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA AXE-5215.SEC DO TURISMO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA AXE-5215.SEC DO TURISMO. |
300,00 |
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13/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA AXE-5215.SEC DO TURISMO. |
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300,00 |
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13/07/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4725/2022, AIRTON JOSE SARTORI ME |
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6,03 |
20/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2022
AIRTON JOSE SARTORI ME - 6944 |
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293,97 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
13/07/2022 |
6,03 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,03 |
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