Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4801 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
33,40 |
133,60 |
13.10 |
AREIA MÉDIA. |
98,00 |
1.283,80 |
10.00 |
LONA PLÁSTICA PRETA 4 X100 METROS. |
225,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2022 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. AREIA MÉDIA. LONA PLÁSTICA PRETA 4 X100 METROS. |
3.667,40 |
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15/07/2022 |
CIMENTO SACO DE 50 KG.
AREIA MÉDIA.
LONA PLÁSTICA PRETA 4 X100 METROS.
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3.667,40 |
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22/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4801/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.667,40 |
TOTAL |
3.667,40 |
3.667,40 |
3.667,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.