| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JACKSON JUSTINO TRES EPP |
| Número do empenho: | 4829 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 126,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 126,05 | ||
| 18/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 126,05 | ||
| 22/07/2022 | Pagamento de Empenho 4829/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,05 | ||
| TOTAL | 126,05 | 126,05 | 126,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||