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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4843 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 37941683- MES 07/22 R$ 144,21 144,21 144,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 37941683- MES 07/22 R$ 144,21 144,21
18/07/2022 37941683- MES 07/22 R$ 144,21 144,21
22/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4843/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 144,21
TOTAL 144,21 144,21 144,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.