| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 4872 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SETOR DE OBRAS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SETOR DE OBRAS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 580,00 | ||
| 19/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SETOR DE OBRAS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 580,00 | ||
| 19/07/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4872/2022, METALURGICA CENTRAL LTDA | 19,26 | ||
| 27/07/2022 | Pagamento de Empenho 4872/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,74 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/07/2022 | 19,26 | Lançada | |
| TOTAL | 19,26 |