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Última atualização realizada em 08/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4960 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a folha de pagamento de férias dos servidores FOLHAnormal 072022 0,00 435,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 Empenho referente a folha de pagamento de férias dos servidores FOLHAnormal 072022 435,47
26/07/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2022 435,47
29/07/2022 Pagamento de Empenho 4960/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 435,47
TOTAL 435,47 435,47 435,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.