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Última atualização realizada em 08/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5019 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal 072022 0,00 55.269,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal 072022 55.269,64
26/07/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2022 55.269,64
26/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 57,45
26/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 77,00
26/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 270,61
26/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 669,70
26/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 3.015,65
26/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 5.806,94
26/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 7.161,03
29/07/2022 Pagamento de Empenho 5019/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 38.211,26
TOTAL 55.269,64 55.269,64 55.269,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 26/07/2022 57,45 Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 26/07/2022 77,00 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 26/07/2022 270,61 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/07/2022 669,70 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/07/2022 3.015,65 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/07/2022 5.806,94 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 26/07/2022 7.161,03 Lançada
TOTAL   17.058,38