Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5193 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
0,00 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
725,00 |
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28/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
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725,00 |
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28/07/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5193/2022, METALURGICA CENTRAL LTDA |
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23,35 |
03/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5193/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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701,65 |
TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
28/07/2022 |
23,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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23,35 |
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