Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO PANISSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5195 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Credenciamento de Farmácias e/ou Drogarias para fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares. |
0,00 |
11.564,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2022 |
Credenciamento de Farmácias e/ou Drogarias para fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares. |
11.564,06 |
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28/07/2022 |
Credenciamento de Farmácias e/ou Drogarias para fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares. |
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11.564,06 |
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03/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2022
LUIZ FERNANDO PANISSI - 2015 |
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11.564,06 |
TOTAL |
11.564,06 |
11.564,06 |
11.564,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.