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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5263 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: QSE FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ITK-5002, ILS-6569,IWB-6606, IUQ-2315, IFT-0576 E ITJ-7927.SEC DA SAUDE. 2.385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ITK-5002, ILS-6569,IWB-6606, IUQ-2315, IFT-0576 E ITJ-7927.SEC DA SAUDE. 2.385,00
01/08/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ITK-5002, ILS-6569,IWB-6606, IUQ-2315, IFT-0576 E ITJ-7927.SEC DA SAUDE. 2.385,00
08/08/2022 Pagamento de Empenho 5263/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.385,00
TOTAL 2.385,00 2.385,00 2.385,00
SALDO A PAGAR 0,00